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A注册会计师对甲股份有限公司(以下简称甲公司)度财务报表进行审计。在编制审

时间:2021-11-11 08:37:09

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A注册会计师对甲股份有限公司(以下简称甲公司)度财务报表进行审计。在编制审

问题补充:

1.[问答题]A注册会计师对甲股份有限公司(以下简称甲公司)度财务报表进行审计。在编制审计计划时,准备在甲公司度所开具的所有销售空调的销售发票中,采用随机原则抽取若干销售发票进行控制测试,检查样本销售发票是否有对应的安装验收报告。注册会计师确定的预期总体偏差率为1%,可容忍偏差率为4%,信赖过度风险为5%,在95%的可信赖程度下,控制测试的样本量表如下:要求:根据以上资料,针对检查样本发票是否有对应的安装验收报告这项控制测试,请回答以下问题:(1)定义偏差;(2)确定样本量;(3)抽样查出的偏差数为1,且没有发现舞弊或凌驾内部控制的情况,请评价所测试的内部控制运行是否有效,并说明理由;(4)抽样查出的偏差数为3,且没有发现舞弊或凌驾内部控制的情况,请评价所测试的内部控制运行是否有效,如果内部控制运行无效,注册会计师应当如何考虑其对审计计划的影响。

答案:

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A注册会计师对甲股份有限公司(以下简称甲公司)度财务报表进行审计。在编制审计计划时 准备在甲公司度所开具的所有销售空调的销售发票中

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